Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4278 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 718,84 | 718,84 | 718,84 |
4279 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 422,36 | 422,36 | 422,36 |
4280 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 307,13 | 307,13 | 307,13 |
4281 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 603,84 | 603,84 | 603,84 |
4282 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 420,82 | 420,82 | 420,82 |
4283 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 527,18 | 527,18 | 527,18 |
4284 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 340,91 | 340,91 | 340,91 |
4285 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 155,85 | 155,85 | 155,85 |
4286 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 431,85 | 431,85 | 431,85 |
4287 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 735,30 | 735,30 | 735,30 |
Sub-total | 4.664,08 | 4.664,08 | 4.664,08 |
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