Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4981 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 567,99 | 567,99 | 567,99 |
4983 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 753,69 | 753,69 | 753,69 |
4985 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 380,29 | 380,29 | 380,29 |
4986 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 500,62 | 500,62 | 500,62 |
4987 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 293,59 | 293,59 | 293,59 |
4988 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 368,19 | 368,19 | 368,19 |
4989 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 183,86 | 183,86 | 183,86 |
4990 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 706,28 | 706,28 | 706,28 |
5458 | 02/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 299,26 | 299,26 | 299,26 |
5459 | 02/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 385,18 | 385,18 | 385,18 |
Sub-total | 4.438,95 | 4.438,95 | 4.438,95 |
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