Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6338 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 456,92 | 456,92 | 456,92 |
6339 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 254,66 | 254,66 | 254,66 |
6340 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 216,20 | 216,20 | 216,20 |
6341 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 193,54 | 193,54 | 193,54 |
6342 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 474,59 | 474,59 | 474,59 |
6343 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 322,38 | 322,38 | 322,38 |
6344 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 244,04 | 244,04 | 244,04 |
6345 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 418,71 | 418,71 | 418,71 |
6346 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 796,07 | 796,07 | 796,07 |
6348 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 372,05 | 372,05 | 372,05 |
Sub-total | 3.749,16 | 3.749,16 | 3.749,16 |
Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > Último |