Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6844 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 626,09 | 626,09 | 626,09 |
6845 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 403,38 | 403,38 | 403,38 |
6846 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 713,52 | 713,52 | 713,52 |
6847 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 350,50 | 350,50 | 350,50 |
6848 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 289,84 | 289,84 | 289,84 |
6849 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 176,03 | 176,03 | 176,03 |
6850 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 351,94 | 351,94 | 351,94 |
6861 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 543,62 | 543,62 | 543,62 |
6862 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 686,80 | 686,80 | 686,80 |
6874 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 689,75 | 689,75 | 689,75 |
Sub-total | 4.831,47 | 4.831,47 | 4.831,47 |
Primeiro < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > Último |