Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6689 | 04/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 350,17 | 350,17 | 350,17 |
6690 | 04/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 431,29 | 431,29 | 431,29 |
6692 | 04/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 462,02 | 462,02 | 462,02 |
6709 | 04/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.100,87 | 1.100,87 | 1.100,87 |
6710 | 04/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 518,09 | 518,09 | 518,09 |
6839 | 20/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 151,14 | 151,14 | 151,14 |
6840 | 20/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 80,55 | 80,55 | 80,55 |
6841 | 20/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 239,90 | 239,90 | 239,90 |
6842 | 20/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 501,60 | 501,60 | 501,60 |
6843 | 20/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 85,56 | 85,56 | 85,56 |
Sub-total | 3.921,19 | 3.921,19 | 3.921,19 |
Primeiro < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > Último |