Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5707 | 16/08/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 405,99 | 405,99 | 405,99 |
6152 | 01/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 442,08 | 442,08 | 442,08 |
6153 | 01/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 354,62 | 354,62 | 354,62 |
6154 | 01/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 350,72 | 350,72 | 350,72 |
6212 | 06/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 843,74 | 843,74 | 843,74 |
6333 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 72,83 | 72,83 | 72,83 |
6334 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 83,98 | 83,98 | 83,98 |
6335 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 267,07 | 267,07 | 267,07 |
6336 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 145,06 | 145,06 | 145,06 |
6337 | 21/09/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 532,42 | 532,42 | 532,42 |
Sub-total | 3.498,51 | 3.498,51 | 3.498,51 |
Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |