Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4969 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 697,79 | 697,79 | 697,79 |
4970 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 537,82 | 537,82 | 537,82 |
4971 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 228,33 | 228,33 | 228,33 |
4973 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 438,51 | 438,51 | 438,51 |
4974 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 250,76 | 250,76 | 250,76 |
4975 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 335,72 | 335,72 | 335,72 |
4976 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 194,09 | 194,09 | 194,09 |
4977 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 88,91 | 88,91 | 88,91 |
4978 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 72,83 | 72,83 | 72,83 |
4980 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 390,13 | 390,13 | 390,13 |
Sub-total | 3.234,89 | 3.234,89 | 3.234,89 |
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