Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4288 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 276,07 | 276,07 | 276,07 |
4289 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 207,29 | 207,29 | 207,29 |
4290 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 351,48 | 351,48 | 351,48 |
4291 | 20/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 414,57 | 414,57 | 414,57 |
4786 | 30/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
4787 | 30/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 389,20 | 389,20 | 389,20 |
4788 | 30/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 572,02 | 572,02 | 572,02 |
4789 | 30/06/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 684,43 | 684,43 | 684,43 |
4827 | 04/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 975,42 | 975,42 | 975,42 |
4967 | 12/07/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 413,60 | 413,60 | 413,60 |
Sub-total | 4.578,08 | 4.578,08 | 4.578,08 |
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