Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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8148 | 12/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 413,28 | 413,28 | 413,28 |
8149 | 12/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 684,54 | 684,54 | 684,54 |
8150 | 12/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 290,24 | 290,24 | 290,24 |
8184 | 13/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 179,42 | 179,42 | 179,42 |
8185 | 13/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 381,85 | 381,85 | 381,85 |
8186 | 13/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 401,26 | 401,26 | 401,26 |
8187 | 13/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 268,74 | 268,74 | 268,74 |
8188 | 13/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 140,21 | 140,21 | 140,21 |
8189 | 13/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 74,57 | 74,57 | 74,57 |
8306 | 21/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 360,13 | 360,13 | 360,13 |
Sub-total | 3.194,24 | 3.194,24 | 3.194,24 |
Primeiro < 26 27 28 29 30 31 > |