Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3319 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
3320 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3330 |
21/06/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
3359 |
21/06/2024 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI FISIOTERAPIA |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
3360 |
21/06/2024 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
3362 |
21/06/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
3.242,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
3374 |
21/06/2024 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
329,50 |
329,50 |
329,50 |
3378 |
21/06/2024 |
JOJOEVA GALVÃO FAGUNDES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3379 |
21/06/2024 |
Jacira Lima Teixeira |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3380 |
21/06/2024 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
3382 |
21/06/2024 |
Elaine Cristina Oliveira da Silva |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
3384 |
26/06/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
847,63 |
847,63 |
847,63 |
3385 |
26/06/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
270,17 |
270,17 |
270,17 |
3387 |
26/06/2024 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
3389 |
26/06/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
64,95 |
64,95 |
64,95 |
3391 |
26/06/2024 |
ADRIELI SANTOS OTERO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
3396 |
26/06/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
3401 |
26/06/2024 |
TIM S A |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
3406 |
26/06/2024 |
CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
102,80 |
102,80 |
102,80 |
3407 |
26/06/2024 |
CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
Sub-total |
15.790,55 |
15.790,55 |
15.790,55 |