Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1643 |
22/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
716,23 |
716,23 |
716,23 |
1845 |
22/04/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
1878 |
22/04/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
1898 |
22/04/2025 |
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
1906 |
22/04/2025 |
BRUNA MOURA AZEREDO |
48,90 |
48,90 |
48,90 |
1907 |
22/04/2025 |
Suelen Portela da Silva |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
1908 |
22/04/2025 |
Fernanda de Fátima Moura Azeredo Brizolla |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
1954 |
02/05/2025 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
445,80 |
445,80 |
445,80 |
1973 |
02/05/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
755,70 |
755,70 |
755,70 |
1981 |
02/05/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
432,83 |
432,83 |
432,83 |
1986 |
02/05/2025 |
ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
12.049,80 |
12.049,80 |
12.049,80 |
2005 |
02/05/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
122,59 |
122,59 |
122,59 |
2009 |
02/05/2025 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
5.446,00 |
5.446,00 |
5.446,00 |
2019 |
02/05/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
2036 |
02/05/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
2039 |
02/05/2025 |
VAN CARLOS FRIZON |
4.448,60 |
4.448,60 |
4.448,60 |
2076 |
05/05/2025 |
PATRICIA MARQUES |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
2077 |
05/05/2025 |
MARLI RODRIGUES BONES |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
2151 |
23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.517,26 |
2.517,26 |
2.517,26 |
2152 |
23/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
32.331,64 |
32.331,64 |
32.331,64 |
Sub-total |
63.509,27 |
63.509,27 |
63.509,27 |