Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12708 |
23/09/2020 |
MARINA VEICULOS LTDA |
644,13 |
644,13 |
644,13 |
12716 |
23/09/2020 |
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA |
1.205,47 |
1.205,47 |
1.205,47 |
12717 |
23/09/2020 |
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
6.370,00 |
6.370,00 |
6.370,00 |
12718 |
23/09/2020 |
SIMON & SOSTRUZNIK LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
12725 |
23/09/2020 |
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
12759 |
24/09/2020 |
C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
12760 |
24/09/2020 |
LIAMARA FRONQUETTI 99607603087 |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
12761 |
24/09/2020 |
CORSUL- COMERCIO DE PRODUTOS PARA INDUSTRIA LTDA |
5.732,00 |
5.732,00 |
5.732,00 |
12762 |
24/09/2020 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
3.531,88 |
3.531,88 |
3.531,88 |
12763 |
24/09/2020 |
JOLIMPAC EIRELI-EPP |
3.460,00 |
3.460,00 |
3.460,00 |
12764 |
24/09/2020 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
12765 |
24/09/2020 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
12766 |
24/09/2020 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
12767 |
24/09/2020 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
12793 |
24/09/2020 |
MARILEI DE CAMPOS |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
13176 |
25/09/2020 |
I P E R G S |
393,49 |
393,49 |
393,49 |
13177 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.054,30 |
16.054,30 |
16.054,30 |
13178 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.679,29 |
6.679,29 |
6.679,29 |
13179 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
13180 |
25/09/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.277,74 |
1.277,74 |
1.277,74 |
Sub-total |
51.030,30 |
51.030,30 |
51.030,30 |