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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
16/12/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 2927/2024 REMEDIOS 661,20
16/12/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 6287/2024 REMEDIOS 1.303,50
23/12/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 5009/2024 Outros Materiais de Consumo 28,50
Sub-total 783,76

Recurso Vinculado: 4090 - PSF - RS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
29/03/2024 32.981.354/0001-50 Imunizadora Ararica LTDA 375/2024 LIMPEZA E CONSERVACAO 600,00
24/06/2024 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 165/2024 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 183,76
Sub-total 14.247,35

Recurso Vinculado: 4170 - CONVENIO SALVAR SAMU-RS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
17/12/2024 31.922.196/0001-03 ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE 90/2024 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 14.247,35
Sub-total 13.500,00

Recurso Vinculado: 4220 - CUCA LEGAL - CAPS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
05/11/2024 28.974.474/0001-53 Policlinica Reategui Navarro Ltda 4371/2024 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 13.500,00
Sub-total 32.374,39

Recurso Vinculado: 4500 - ATENÇÃO BÁSICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
04/11/2024 000.000.000-00 Fgts 7315/2024 FGTS - SERVIDORES 124,26
04/11/2024 29.979.036/0001-40 INSS 7316/2024 INSS - SERVIDORES 161,03
11/12/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 2973/2024 MATERIAL ODONTOLOGICO 344,10
26/12/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 6996/2024 SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA 8.000,00
26/12/2024 25.488.567/0001-80 Vinicius do Amaral Pereira 00036793060 7518/2024 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 14.745,00
31/12/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 7525/2024 SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA 9.000,00
Sub-total 51.472,64

Recurso Vinculado: 4501 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP.
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
17/12/2024 04.830.365/0001-02 SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA 4892/2024 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 4.172,00
31/12/2024 28.974.474/0001-53 Policlinica Reategui Navarro Ltda 364/2024 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 31.500,00
31/12/2024 02.199.455/0001-03 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CEZIMBRA LTDA 6446/2024 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 7.070,64
31/12/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 7527/2024 SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA 8.730,00
Sub-total 2.045,40

Recurso Vinculado: 4503 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
11/12/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 5447/2024 REMEDIOS 2.045,40
Sub-total 2.045,40
Total 2.928.523,54
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