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Última atualização realizada em 13/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 1634 - PVAC-PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
19/08/2024 40.729.631/0001-60 Sabores Sa Restaurante e Lancheria Ltda 4418/2024 GENEROS DE ALIMENTACAO 8.707,50
Sub-total 10.800,00

Recurso Vinculado: 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
23/08/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 4981/2024 SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA 10.800,00
Sub-total 8.940,92

Recurso Vinculado: 4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
29/07/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 2921/2024 Outros Materiais Para Distribuição Gratuita 6.479,40
16/08/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 2927/2024 REMEDIOS 162,40
21/08/2024 06.271.093/0096-36 Dmtop Comercio Medicamentos Cosmetico Ltda 4680/2024 REMEDIOS 2.025,33
21/08/2024 88.212.113/0266-72 Comercio de Medicamentos Brair Ltda 4681/2024 REMEDIOS 273,79
Sub-total 23.593,97

Recurso Vinculado: 4090 - PSF - RS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
29/03/2024 32.981.354/0001-50 Imunizadora Ararica LTDA 375/2024 LIMPEZA E CONSERVACAO 600,00
24/06/2024 92.802.784/0001-90 Corsan-cia.riograndense de Saneamento 165/2024 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 183,76
26/07/2024 54.888.218/0001-53 54888218 AMANDA PACHECO AGUIAR 4105/2024 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS 240,00
19/08/2024 17.152.022/0001-70 Agilsul Ltda 2647/2024 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 7.690,21
23/08/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 4995/2024 SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA 14.880,00
Sub-total 14.247,35

Recurso Vinculado: 4170 - CONVENIO SALVAR SAMU-RS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
12/08/2024 31.922.196/0001-03 Associacao Taquariense de Saude 90/2024 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 14.247,35
Sub-total 129.186,14

Recurso Vinculado: 4500 - ATENÇÃO BÁSICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
15/05/2024 29.979.036/0001-40 INSS 3570/2024 INSS - SERVIDORES 46,32
22/05/2024 29.979.036/0001-40 INSS 3825/2024 INSS - SERVIDORES 13.142,38
04/06/2024 000.000.000-00 Fgts 4043/2024 FGTS - SERVIDORES 99,40
04/06/2024 29.979.036/0001-40 INSS 4044/2024 INSS - SERVIDORES 128,83
11/06/2024 070.422.146-25 Roberto Shiguemitsu Oliveira Yamashita 916/2024 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 3.520,00
08/07/2024 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 4837/2024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 46.200,64
01/08/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 2973/2024 MATERIAL ODONTOLOGICO 317,17
02/08/2024 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 3286/2024 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON 18.500,00
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