Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
379 |
25/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
705,31 |
705,31 |
705,31 |
380 |
25/01/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
3.358,64 |
3.358,64 |
3.358,64 |
723 |
25/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
724 |
25/02/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
1067 |
19/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
1068 |
19/03/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
1446 |
25/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.057,97 |
1.057,97 |
1.057,97 |
1447 |
25/04/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
1823 |
24/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.057,97 |
1.057,97 |
1.057,97 |
1824 |
24/05/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
1927 |
03/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
605,66 |
605,66 |
605,66 |
2168 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
546,55 |
546,55 |
546,55 |
2169 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
2.422,65 |
2.422,65 |
2.422,65 |
2286 |
28/06/2019 |
MARLI TEREZA KROTH |
4.078,13 |
4.078,13 |
4.078,13 |
2287 |
28/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
230,96 |
230,96 |
230,96 |
2564 |
23/07/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
236,82 |
236,82 |
236,82 |
2565 |
23/07/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.049,73 |
1.049,73 |
1.049,73 |
2900 |
27/08/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
546,55 |
546,55 |
546,55 |
2901 |
27/08/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
2.422,65 |
2.422,65 |
2.422,65 |
3040 |
02/09/2019 |
MARLI TEREZA KROTH |
242,26 |
242,26 |
242,26 |
Sub-total |
40.249,03 |
40.249,03 |
40.249,03 |