Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2902 |
03/05/2024 |
LUIZ CLAUDIR BORBA DA LUZ ME |
54,55 |
54,55 |
54,55 |
2913 |
06/05/2024 |
DORNELLES LOTERIAS LTDA |
191,25 |
191,25 |
191,25 |
2914 |
06/05/2024 |
14.626.032 SIDNEI CARLOS FIDENCIO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
2916 |
06/05/2024 |
ALDAIR SOUZA DA SILVA |
124,00 |
124,00 |
124,00 |
2917 |
06/05/2024 |
ALDAIR SOUZA DA SILVA |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
2918 |
06/05/2024 |
GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
2958 |
07/05/2024 |
LUCAS VOGT PIMENTA 03430732000 |
9.240,00 |
9.240,00 |
9.240,00 |
2965 |
07/05/2024 |
DORNELLES LOTERIAS LTDA |
52,90 |
52,90 |
52,90 |
2973 |
08/05/2024 |
SECO AUTO PEÇAS LTDA |
575,00 |
0,00 |
0,00 |
2975 |
08/05/2024 |
FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
2976 |
08/05/2024 |
FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
228,72 |
228,72 |
228,72 |
2980 |
08/05/2024 |
COOPERATIVA A 1 |
1.649,00 |
1.649,00 |
1.649,00 |
2984 |
10/05/2024 |
ALDAIR SOUZA DA SILVA |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
2985 |
10/05/2024 |
ALDAIR SOUZA DA SILVA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
3011 |
13/05/2024 |
WILLIAM PACHECO 02759663051 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3014 |
13/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3021 |
13/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3022 |
13/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3025 |
13/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3041 |
14/05/2024 |
FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
Sub-total |
18.767,42 |
18.192,42 |
18.192,42 |