Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3827 | 26/05/2017 | SERVICOS GRAFICOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
4119 | 12/06/2017 | SERVICOS GRAFICOS | 2.983,50 | 2.983,50 | 2.983,50 |
4120 | 12/06/2017 | SERVICOS GRAFICOS | 602,50 | 602,50 | 602,50 |
4121 | 12/06/2017 | SERVICOS GRAFICOS | 722,00 | 722,00 | 722,00 |
4122 | 12/06/2017 | SERVICOS GRAFICOS | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
4123 | 12/06/2017 | SERVICOS GRAFICOS | 112,50 | 112,50 | 112,50 |
4132 | 12/06/2017 | SERVICOS GRAFICOS | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
5053 | 17/07/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
5054 | 17/07/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
5055 | 17/07/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
Sub-total | 5.658,00 | 5.658,00 | 5.658,00 |
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