Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5754 |
25/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.189,47 |
7.189,47 |
7.189,47 |
6168 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
342,90 |
342,90 |
342,90 |
6169 |
26/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.849,48 |
1.849,48 |
1.849,48 |
6179 |
27/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
599,40 |
599,40 |
599,40 |
6188 |
27/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
234,95 |
234,95 |
234,95 |
6238 |
28/06/2024 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
6249 |
28/06/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
6267 |
01/07/2024 |
A M COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.202,54 |
1.202,54 |
1.202,54 |
6271 |
01/07/2024 |
A M COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
6272 |
01/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
168,72 |
168,72 |
168,72 |
6273 |
01/07/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
1.924,02 |
1.924,02 |
1.924,02 |
6274 |
01/07/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
2.189,68 |
2.189,68 |
2.189,68 |
6307 |
03/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.940,82 |
3.940,82 |
3.940,82 |
6308 |
03/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.926,39 |
8.926,39 |
8.926,39 |
6309 |
03/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
631,82 |
631,82 |
631,82 |
6332 |
04/07/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
6366 |
08/07/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.468,15 |
8.468,15 |
8.468,15 |
6378 |
08/07/2024 |
ARNALDO ARMELINDO LORENZETTI - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6380 |
08/07/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6396 |
09/07/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
254,30 |
254,30 |
254,30 |
Sub-total |
44.270,64 |
44.270,64 |
44.270,64 |