Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5070 |
29/05/2025 |
SIRLEI SELMA VANOT GABINESKI |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
5071 |
29/05/2025 |
DAIANA MACHADO DE OLIVEIRA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
5085 |
29/05/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.309,84 |
8.309,84 |
8.309,84 |
5087 |
29/05/2025 |
TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA |
8.253,04 |
8.253,04 |
8.253,04 |
5311 |
09/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
601,03 |
601,03 |
0,00 |
5493 |
18/06/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
5507 |
20/06/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.980,96 |
1.980,96 |
0,00 |
5526 |
20/06/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
345,26 |
345,26 |
0,00 |
5527 |
20/06/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
13.279,27 |
13.279,27 |
0,00 |
5976 |
24/06/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
5986 |
24/06/2025 |
FUNDAÇÃO LA SALLE |
23.802,00 |
0,00 |
0,00 |
6003 |
25/06/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
3.010,00 |
0,00 |
0,00 |
6038 |
26/06/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
161,70 |
161,70 |
161,70 |
6050 |
27/06/2025 |
58 353 136 ADEMIR FLAVIO LEVANDOSKI |
10.803,36 |
10.803,36 |
0,00 |
6053 |
27/06/2025 |
GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI |
5.923,84 |
5.923,84 |
0,00 |
6058 |
27/06/2025 |
AIRTON ROGERIO KICH |
7.866,80 |
7.866,80 |
0,00 |
6061 |
27/06/2025 |
OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA |
16.706,25 |
16.706,25 |
0,00 |
6064 |
27/06/2025 |
VALERIO PERIN |
8.440,48 |
8.440,48 |
0,00 |
6066 |
27/06/2025 |
ELI GT LTDA ME |
8.550,00 |
8.550,00 |
0,00 |
6075 |
27/06/2025 |
TITTON TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.480,24 |
8.480,24 |
0,00 |
Sub-total |
126.997,07 |
100.066,07 |
16.788,58 |