Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI MOVEL S A |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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379 | 22/01/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 394,74 | 394,74 | 394,74 |
380 | 22/01/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
381 | 22/01/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 74,80 | 74,80 | 74,80 |
382 | 22/01/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
383 | 22/01/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
384 | 22/01/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 167,10 | 167,10 | 167,10 |
1520 | 04/03/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 197,00 | 197,00 | 197,00 |
1521 | 04/03/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 334,90 | 334,90 | 334,90 |
1522 | 04/03/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
1523 | 04/03/2015 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 75,69 | 75,69 | 75,69 |
Sub-total | 1.363,83 | 1.363,83 | 1.363,83 |
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