Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
921 |
07/10/2024 |
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
922 |
07/10/2024 |
FASOLIN & MELLO LTDA |
29.570,00 |
29.570,00 |
29.570,00 |
923 |
07/10/2024 |
MEDIC BRASIL CINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA |
182.334,73 |
182.334,73 |
182.334,73 |
924 |
07/10/2024 |
DENTAL PRO LTDA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
925 |
07/10/2024 |
BRUNA ALBERTON GETELINA LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
926 |
07/10/2024 |
DREAM DESENVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO MULTIDICIPLIN |
10.000,00 |
9.940,00 |
9.940,00 |
927 |
09/10/2024 |
GLADIMIR HENRIQUE RAMOS |
31.320,00 |
31.320,00 |
31.320,00 |
981 |
16/10/2024 |
FGTS |
301,38 |
301,38 |
301,38 |
982 |
16/10/2024 |
MARLI SALETE SCUSSEL DE CONTO |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
988 |
17/10/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSP BENEFICIENTE SANTO ANTONIO |
350.000,00 |
268.198,15 |
268.198,15 |
990 |
23/10/2024 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
836,85 |
836,85 |
836,85 |
991 |
23/10/2024 |
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
179,98 |
179,98 |
179,98 |
992 |
23/10/2024 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
65,96 |
0,00 |
0,00 |
993 |
23/10/2024 |
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
353,96 |
0,00 |
0,00 |
995 |
24/10/2024 |
IND E COM DE CONFECÇOES LIPPI LTDA |
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
997 |
29/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
31.056,00 |
31.056,00 |
31.056,00 |
998 |
29/10/2024 |
FGTS |
2.442,11 |
2.442,11 |
2.442,11 |
999 |
29/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
6.801,63 |
6.801,63 |
6.801,63 |
1006 |
29/10/2024 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
131,36 |
131,36 |
131,36 |
1012 |
30/10/2024 |
FGTS |
28,59 |
28,59 |
28,59 |
Sub-total |
710.902,55 |
628.020,78 |
628.020,78 |