Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3784 |
24/06/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.450,16 |
1.450,16 |
1.450,16 |
3951 |
01/07/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
1.655,80 |
1.655,80 |
1.655,80 |
3955 |
01/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.572,00 |
1.572,00 |
1.572,00 |
3959 |
01/07/2024 |
DONISETE DA LUZ ME |
1.310,72 |
1.310,72 |
1.310,72 |
4018 |
03/07/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
3.088,98 |
3.088,98 |
3.088,98 |
4030 |
04/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.619,86 |
16.619,86 |
16.619,86 |
4031 |
04/07/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.107,29 |
19.107,29 |
19.107,29 |
4032 |
04/07/2024 |
DONISETE DA LUZ ME |
11.316,91 |
11.316,91 |
11.316,91 |
4034 |
04/07/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
18.610,91 |
18.610,91 |
18.610,91 |
4035 |
04/07/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
19.584,00 |
19.584,00 |
19.584,00 |
4036 |
04/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.480,41 |
2.480,41 |
2.480,41 |
4037 |
04/07/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
9.861,20 |
9.861,20 |
9.861,20 |
4038 |
04/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.566,52 |
9.566,52 |
9.566,52 |
4046 |
05/07/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
11.643,52 |
11.643,52 |
11.643,52 |
4055 |
05/07/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
558,59 |
558,59 |
558,59 |
4105 |
08/07/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
4248 |
15/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
549,30 |
549,30 |
549,30 |
4249 |
15/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
630,08 |
630,08 |
630,08 |
4313 |
15/07/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
1.312,04 |
1.312,04 |
1.312,04 |
4314 |
15/07/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
403,99 |
403,99 |
403,99 |
Sub-total |
132.897,28 |
132.897,28 |
132.897,28 |