Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11648 | 14/11/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 219,16 | 219,16 | 219,16 |
12443 | 04/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.247,81 | 1.247,81 | 1.247,81 |
12445 | 04/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 137,57 | 137,57 | 137,57 |
12447 | 04/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 331,34 | 331,34 | 331,34 |
12448 | 04/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 355,07 | 355,07 | 355,07 |
12449 | 04/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 208,11 | 208,11 | 208,11 |
12450 | 04/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 597,75 | 597,75 | 597,75 |
12451 | 04/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 145,90 | 145,90 | 145,90 |
12832 | 15/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 69,48 | 69,48 | 69,48 |
12833 | 15/12/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 219,53 | 219,53 | 219,53 |
Sub-total | 3.531,72 | 3.531,72 | 3.531,72 |
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