Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7282 | 01/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.182,35 | 2.182,35 | 2.182,35 |
7284 | 01/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.024,00 | 2.024,00 | 2.024,00 |
Sub-total | 4.206,35 | 4.206,35 | 4.206,35 | ||
Total | 10.939.366,61 | 10.939.366,61 | 10.939.366,61 |
Primeiro < 72 73 74 75 76 |