Exercício: 2025 |
Nome do Credor: Maria Alvares Ramos |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1367 | 25/02/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 5.483,02 | 5.483,02 | 5.483,02 |
1368 | 25/02/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 437,00 | 437,00 | 437,00 |
3163 | 23/04/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 4.934,90 | 4.934,90 | 4.934,90 |
4913 | 23/06/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 6.728,40 | 6.728,40 | 6.728,40 |
5802 | 17/07/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.090,59 | 2.090,59 | 2.090,59 |
5963 | 24/07/2025 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
5968 | 24/07/2025 | OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
5974 | 24/07/2025 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
Sub-total | 22.973,91 | 22.973,91 | 22.973,91 | ||
Total | 22.973,91 | 22.973,91 | 22.973,91 |