Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22285 |
29/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
22286 |
29/09/2021 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
22300 |
29/09/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
384,80 |
384,80 |
384,80 |
22304 |
29/09/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
22305 |
29/09/2021 |
MARLI DE FATIMA SCHNEIDER ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
22314 |
29/09/2021 |
RENATO BALESTRIN ME |
395,75 |
395,75 |
395,75 |
22319 |
29/09/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
22320 |
29/09/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
22325 |
29/09/2021 |
Lucas Bondan Moresco |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
22339 |
29/09/2021 |
R PINHEIRO |
299,76 |
299,76 |
299,76 |
22347 |
29/09/2021 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
22348 |
29/09/2021 |
VANESSA GARLET DE MORAES |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
22351 |
29/09/2021 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
22352 |
29/09/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
3.201,75 |
3.201,75 |
3.201,75 |
22353 |
29/09/2021 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
22357 |
30/09/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
1.053,00 |
1.053,00 |
1.053,00 |
22367 |
30/09/2021 |
PORFIRIO & VALENTE LTDA |
405,09 |
405,09 |
405,09 |
22368 |
30/09/2021 |
LAUDICEIA MACHADO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
22373 |
30/09/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.338,80 |
1.338,80 |
1.338,80 |
22375 |
30/09/2021 |
BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
Sub-total |
15.050,95 |
15.050,95 |
15.050,95 |