Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9233 |
29/04/2021 |
CANTARELLI & VISSOTTO ENGENHARIA LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
9310 |
30/04/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
9355 |
03/05/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
9368 |
03/05/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
9381 |
03/05/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
9407 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
9411 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
95,10 |
95,10 |
95,10 |
9413 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
19,20 |
19,20 |
19,20 |
9423 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
9426 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
49,60 |
49,60 |
49,60 |
9427 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
9437 |
04/05/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
53,90 |
53,90 |
53,90 |
9449 |
04/05/2021 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
9481 |
04/05/2021 |
SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
9482 |
04/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
9483 |
04/05/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
9507 |
04/05/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
9552 |
04/05/2021 |
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
3.056,00 |
3.056,00 |
3.056,00 |
9571 |
05/05/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
9622 |
05/05/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Sub-total |
17.852,66 |
17.852,66 |
17.852,66 |