Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16404 | 29/11/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
16407 | 29/11/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 141,72 | 141,72 | 141,72 |
16409 | 29/11/2019 | FERRAMENTAS | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
16411 | 29/11/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 54,38 | 54,38 | 54,38 |
16500 | 02/12/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 738,60 | 738,60 | 738,60 |
16515 | 02/12/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 484,98 | 484,98 | 484,98 |
16531 | 03/12/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 21,24 | 21,24 | 21,24 |
16535 | 03/12/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
16579 | 03/12/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.285,66 | 1.285,66 | 1.285,66 |
16594 | 04/12/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 1.039,64 | 1.039,64 | 1.039,64 |
Sub-total | 4.149,22 | 4.149,22 | 4.149,22 |
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