Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10311 | 29/07/2019 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 995,00 | 995,00 | 995,00 |
10312 | 29/07/2019 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 995,00 | 995,00 | 995,00 |
10313 | 29/07/2019 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 338,50 | 338,50 | 338,50 |
10547 | 07/08/2019 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 460,80 | 460,80 | 460,80 |
11768 | 29/08/2019 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
11776 | 30/08/2019 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 338,50 | 338,50 | 338,50 |
13245 | 30/09/2019 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 35,79 | 35,79 | 35,79 |
13246 | 30/09/2019 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 338,50 | 338,50 | 338,50 |
13670 | 15/10/2019 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13671 | 15/10/2019 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 429,16 | 429,16 | 429,16 |
Sub-total | 4.431,25 | 4.431,25 | 4.431,25 |
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