Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15864 |
18/11/2024 |
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
1.462,50 |
1.462,50 |
1.462,50 |
15865 |
18/11/2024 |
LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
8.580,00 |
8.580,00 |
8.580,00 |
15866 |
18/11/2024 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
1.994,86 |
1.994,86 |
1.994,86 |
15868 |
18/11/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
11.999,60 |
11.999,60 |
11.999,60 |
15869 |
18/11/2024 |
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
15870 |
19/11/2024 |
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
32,00 |
0,00 |
0,00 |
15871 |
19/11/2024 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
15909 |
21/11/2024 |
APOMEDIL S/A VEÍCULOS |
331.452,00 |
331.452,00 |
331.452,00 |
15929 |
21/11/2024 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
92,50 |
92,50 |
92,50 |
15930 |
21/11/2024 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
15931 |
21/11/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
15933 |
21/11/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.976,00 |
2.976,00 |
2.976,00 |
15934 |
21/11/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
15935 |
21/11/2024 |
ASSOCIACAO PRO VIDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
15939 |
22/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
15940 |
22/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
299,94 |
299,94 |
299,94 |
15941 |
22/11/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
289,08 |
289,08 |
289,08 |
15942 |
22/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
15946 |
22/11/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
15947 |
22/11/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
Sub-total |
368.916,68 |
368.884,68 |
368.724,68 |