Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6666 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.639,29 |
5.639,29 |
5.639,29 |
6667 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.093,55 |
5.093,55 |
5.093,55 |
6668 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.110,18 |
2.110,18 |
2.110,18 |
6683 |
08/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
6684 |
08/05/2024 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
6685 |
08/05/2024 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
6686 |
08/05/2024 |
SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA |
1.061,25 |
1.061,25 |
1.061,25 |
6699 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
39.457,21 |
27.983,61 |
27.983,61 |
6700 |
08/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
6701 |
08/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
6703 |
08/05/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6704 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
60.782,56 |
57.693,32 |
57.693,32 |
6708 |
08/05/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
91.562,76 |
84.314,99 |
84.314,99 |
6720 |
08/05/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
6722 |
09/05/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
34.459,06 |
34.459,06 |
34.459,06 |
6737 |
09/05/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
1.237,17 |
1.237,17 |
1.237,17 |
6752 |
09/05/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
616.397,50 |
274.397,50 |
274.397,50 |
6753 |
09/05/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
69.345,00 |
69.345,00 |
69.345,00 |
6755 |
10/05/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6756 |
10/05/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
Sub-total |
938.639,03 |
574.828,42 |
574.660,42 |