Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5498 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
711,99 |
711,99 |
711,99 |
5499 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
141,38 |
141,38 |
141,38 |
5532 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.266,96 |
11.266,96 |
11.266,96 |
5533 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.380,08 |
3.380,08 |
3.380,08 |
5534 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.438,80 |
1.438,80 |
1.438,80 |
5535 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.253,39 |
2.253,39 |
2.253,39 |
5536 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.732,12 |
4.732,12 |
4.732,12 |
5537 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.788,23 |
2.788,23 |
2.788,23 |
5538 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
553,67 |
553,67 |
553,67 |
5539 |
24/04/2025 |
I P E R G S |
974,16 |
974,16 |
974,16 |
5540 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.421,81 |
2.421,81 |
2.421,81 |
5884 |
29/04/2025 |
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A |
2.065,00 |
759,42 |
759,42 |
5985 |
30/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
302,45 |
302,45 |
302,45 |
5986 |
30/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
60,06 |
60,06 |
60,06 |
6150 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
6154 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
6367 |
15/05/2025 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
149.500,00 |
0,00 |
0,00 |
6531 |
22/05/2025 |
E DOS SANTOS |
254,73 |
254,73 |
0,00 |
6563 |
26/05/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
13.356,96 |
13.356,96 |
13.356,96 |
6564 |
26/05/2025 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
63.328,62 |
63.328,62 |
63.328,62 |
Sub-total |
265.787,21 |
114.981,63 |
114.726,90 |