Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
766 |
31/01/2025 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
767 |
31/01/2025 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
768 |
31/01/2025 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
769 |
31/01/2025 |
ROBERTO MORAES DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
770 |
31/01/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
5.078,80 |
5.078,80 |
5.078,80 |
771 |
31/01/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.319,00 |
4.319,00 |
4.319,00 |
772 |
31/01/2025 |
PROCERGS |
58,18 |
58,18 |
58,18 |
773 |
31/01/2025 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
400,49 |
400,49 |
400,49 |
774 |
31/01/2025 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
775 |
31/01/2025 |
PROCERGS |
408,31 |
408,31 |
408,31 |
776 |
31/01/2025 |
PROCERGS |
132,82 |
132,82 |
132,82 |
777 |
31/01/2025 |
ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
778 |
31/01/2025 |
VIRGINIA SALETE PROVENSI |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
779 |
31/01/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.188,29 |
1.188,29 |
1.188,29 |
781 |
31/01/2025 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
2.935,80 |
2.935,80 |
2.935,80 |
786 |
31/01/2025 |
LONA GAUCHA- LARIANE VANESSA SEBBEN |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
787 |
31/01/2025 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
788 |
31/01/2025 |
WAGNER DE LORENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
789 |
31/01/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
790 |
31/01/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
Sub-total |
24.111,69 |
24.111,69 |
24.111,69 |