Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5713 |
28/09/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
6.849,52 |
6.849,52 |
6.849,52 |
5726 |
28/09/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5727 |
28/09/2023 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
5729 |
28/09/2023 |
ODAIR ROGERIO MOREIRA PRESTES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
5738 |
28/09/2023 |
JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
5739 |
28/09/2023 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
370,49 |
370,49 |
370,49 |
5740 |
28/09/2023 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
5741 |
28/09/2023 |
MARCOS ANTONIO BORTOLOMEDI |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
5773 |
29/09/2023 |
SOLUTION AMBIENTAL LTDA |
16.320,00 |
16.320,00 |
16.320,00 |
5775 |
29/09/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5781 |
02/10/2023 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
7.290,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
5791 |
04/10/2023 |
WOLNI PORTELA PRESTES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
5792 |
04/10/2023 |
ROBSON SCHULTZ BORGES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
5814 |
05/10/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
5815 |
05/10/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
5819 |
05/10/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
5820 |
05/10/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
5824 |
06/10/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
27.823,48 |
27.823,48 |
27.823,48 |
5827 |
06/10/2023 |
MARGRED VERANICE SCHWANTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5829 |
06/10/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
18,37 |
18,37 |
18,37 |
Sub-total |
71.731,86 |
71.731,86 |
71.731,86 |