Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
77 |
14/01/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
613,16 |
613,16 |
613,16 |
78 |
14/01/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
7.744,93 |
7.744,93 |
7.744,93 |
79 |
14/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
704,26 |
704,26 |
704,26 |
87 |
15/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
686,97 |
686,97 |
686,97 |
95 |
15/01/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
11.783,52 |
11.783,52 |
11.783,52 |
120 |
20/01/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
155,38 |
155,38 |
155,38 |
190 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
993,92 |
993,92 |
993,92 |
191 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.981,76 |
2.981,76 |
2.981,76 |
192 |
21/01/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
475,33 |
475,33 |
475,33 |
239 |
21/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
20.000,00 |
4.540,12 |
4.540,12 |
248 |
21/01/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
140.000,00 |
34.374,78 |
34.374,78 |
281 |
22/01/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
6.859,00 |
6.859,00 |
6.859,00 |
307 |
24/01/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
10.088,00 |
10.088,00 |
10.088,00 |
315 |
27/01/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
719,48 |
719,48 |
719,48 |
361 |
27/01/2025 |
ALEXANDRE BRITO SILVEIRA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
367 |
28/01/2025 |
Irene Maragon da Paixão |
18.760,92 |
4.690,23 |
4.690,23 |
369 |
28/01/2025 |
RUTIARA MAIDANA DA SILVA |
1.959,95 |
1.959,95 |
1.959,95 |
390 |
28/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
486,82 |
486,82 |
486,82 |
391 |
28/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.464,18 |
5.464,18 |
5.464,18 |
392 |
28/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.336,96 |
12.336,96 |
12.336,96 |
Sub-total |
242.994,54 |
107.838,75 |
107.838,75 |