Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5439 |
31/07/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
3.250,00 |
692,88 |
692,88 |
5462 |
31/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
7.259,75 |
7.259,75 |
7.259,75 |
5495 |
05/08/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.278,70 |
1.278,70 |
1.278,70 |
5497 |
05/08/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
191,81 |
191,81 |
191,81 |
5558 |
08/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.164,64 |
1.164,64 |
1.164,64 |
5572 |
11/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
2.896,74 |
2.896,74 |
2.896,74 |
5585 |
11/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
218,51 |
218,51 |
218,51 |
5809 |
25/08/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
8.430,36 |
8.430,36 |
8.430,36 |
6486 |
19/09/2025 |
FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA |
542,60 |
542,60 |
542,60 |
6569 |
25/09/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
8.430,36 |
8.430,36 |
1.753,50 |
6984 |
02/10/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
6985 |
02/10/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
Sub-total |
35.043,47 |
32.486,35 |
24.429,49 |
Total |
507.331,12 |
335.111,71 |
279.933,72 |