Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5637 | 10/09/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 129,55 | 129,55 | 129,55 |
5663 | 11/09/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
5770 | 24/09/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 2.447,75 | 2.447,75 | 2.447,75 |
6380 | 21/10/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6957 | 13/11/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6961 | 13/11/2015 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6962 | 13/11/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6980 | 16/11/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 1.197,44 | 1.197,44 | 1.197,44 |
7003 | 17/11/2015 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7478 | 03/12/2015 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 3.838,74 | 3.838,74 | 3.838,74 |
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