Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
48 |
12/01/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.634,73 |
3.634,73 |
3.634,73 |
268 |
16/01/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
574 |
01/02/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.056,58 |
5.056,58 |
5.056,58 |
1275 |
08/03/2024 |
Dismáquinas Assistência em Máquinas Ltda |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
1291 |
14/03/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
655,39 |
655,39 |
655,39 |
1351 |
27/03/2024 |
GORGES E GORGES LTDA |
2.735,00 |
2.735,00 |
2.735,00 |
1508 |
27/03/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
2.977,00 |
2.977,00 |
2.977,00 |
1736 |
10/04/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
4.749,75 |
4.749,75 |
4.749,75 |
1745 |
10/04/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
14.777,72 |
14.777,72 |
14.777,72 |
1816 |
10/04/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
1.096,00 |
1.096,00 |
1.096,00 |
1886 |
19/04/2024 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
337,00 |
337,00 |
337,00 |
1923 |
19/04/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
626,17 |
626,17 |
626,17 |
2190 |
23/04/2024 |
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
Sub-total |
39.775,34 |
39.775,34 |
39.775,34 |
Total |
39.775,34 |
39.775,34 |
39.775,34 |