Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6237 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
644,60 |
644,60 |
644,60 |
6238 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.294,34 |
2.294,34 |
2.294,34 |
6365 |
24/05/2024 |
STAFF SOLUCOES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTEÇAO LT |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
6469 |
29/05/2024 |
EDUARDO DALENOGARE DELEVATI E CIA LTDA |
5.460,00 |
5.460,00 |
5.460,00 |
6747 |
05/06/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
462,74 |
462,74 |
462,74 |
6867 |
11/06/2024 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.121,70 |
1.121,70 |
1.121,70 |
6875 |
11/06/2024 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
423,52 |
423,52 |
423,52 |
6879 |
11/06/2024 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
166,53 |
166,53 |
166,53 |
6881 |
11/06/2024 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
192,01 |
192,01 |
192,01 |
6887 |
11/06/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
604,99 |
604,99 |
604,99 |
7135 |
20/06/2024 |
SONIA MARISA CORDEIRO GABRIEL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
7136 |
20/06/2024 |
FARMACIA FONTOURA LTDA |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
7137 |
20/06/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7298 |
25/06/2024 |
MARIA REGINA DOS SANTOS PIMENTEL |
1.611,49 |
1.611,49 |
1.611,49 |
7299 |
25/06/2024 |
VITORIA CHAIANY ALMEIDA DA SILVEIRA |
1.611,49 |
1.611,49 |
1.611,49 |
7526 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.076,09 |
16.076,09 |
16.076,09 |
7527 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.289,20 |
1.289,20 |
1.289,20 |
7528 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.735,76 |
1.735,76 |
1.735,76 |
7529 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
697,82 |
697,82 |
697,82 |
7551 |
26/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
644,60 |
644,60 |
644,60 |
Sub-total |
38.405,88 |
38.405,88 |
38.405,88 |