Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
155 |
02/01/2015 |
Material quimico |
109,50 |
109,50 |
109,50 |
282 |
08/01/2015 |
Combustiveis e lubrificantes automotivos |
107,62 |
107,62 |
107,62 |
595 |
06/02/2015 |
Outros materiais de consumo |
133,67 |
133,67 |
133,67 |
673 |
13/02/2015 |
Material quimico |
506,50 |
506,50 |
506,50 |
873 |
27/02/2015 |
Material eletrico e eletronico |
383,06 |
383,06 |
383,06 |
1184 |
25/03/2015 |
Material de copa e cozinha |
1.159,30 |
1.159,30 |
1.159,30 |
1185 |
25/03/2015 |
Outros materiais de consumo |
468,54 |
468,54 |
468,54 |
1286 |
09/04/2015 |
Material de copa e cozinha |
228,35 |
228,35 |
228,35 |
1287 |
09/04/2015 |
Material quimico |
81,50 |
81,50 |
81,50 |
1318 |
09/04/2015 |
Material para manutencao de bens imoveis |
769,60 |
769,60 |
769,60 |
1352 |
10/04/2015 |
Material para manutencao de bens imoveis |
422,85 |
422,85 |
422,85 |
1733 |
08/05/2015 |
Outras obras e instalacoes |
2.015,67 |
2.015,67 |
2.015,67 |
1889 |
20/05/2015 |
Material para manutencao de bens imoveis |
1.693,26 |
1.693,26 |
1.693,26 |
2142 |
17/06/2015 |
Material para manutencao de bens imoveis |
1.358,87 |
1.358,87 |
1.358,87 |
2151 |
17/06/2015 |
Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
659,99 |
659,99 |
659,99 |
2168 |
19/06/2015 |
Outras obras e instalacoes |
995,40 |
995,40 |
995,40 |
2284 |
22/06/2015 |
Outros materiais de consumo |
395,90 |
395,90 |
395,90 |
2523 |
13/07/2015 |
Material eletrico e eletronico |
423,58 |
423,58 |
423,58 |
2694 |
29/07/2015 |
Material para manutencao de bens imoveis |
584,86 |
584,86 |
584,86 |
2892 |
24/08/2015 |
Material eletrico e eletronico |
258,10 |
258,10 |
258,10 |
Sub-total |
12.756,12 |
12.756,12 |
12.756,12 |