Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
919 |
22/02/2019 |
ALMOXARIFADO DE OBRAS |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
921 |
22/02/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
957,00 |
957,00 |
957,00 |
1221 |
01/03/2019 |
INSTALACOES |
1.178,90 |
1.178,90 |
1.178,90 |
1328 |
08/03/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
714,10 |
714,10 |
714,10 |
1951 |
27/03/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
6.075,50 |
6.075,50 |
6.075,50 |
2083 |
03/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
686,60 |
686,60 |
686,60 |
2628 |
25/04/2019 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
2638 |
26/04/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
161,50 |
161,50 |
161,50 |
3759 |
12/06/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
343,30 |
343,30 |
343,30 |
4173 |
26/06/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
322,20 |
322,20 |
322,20 |
4181 |
26/06/2019 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
508,35 |
508,35 |
508,35 |
4268 |
28/06/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
760,10 |
760,10 |
760,10 |
4269 |
28/06/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
566,70 |
566,70 |
566,70 |
4397 |
03/07/2019 |
INSTALACOES |
353,90 |
353,90 |
353,90 |
4666 |
19/07/2019 |
INSTALACOES |
654,30 |
654,30 |
654,30 |
4667 |
19/07/2019 |
INSTALACOES |
757,80 |
757,80 |
757,80 |
5953 |
04/09/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
531,35 |
531,35 |
531,35 |
6550 |
26/09/2019 |
INSTALACOES |
460,90 |
460,90 |
460,90 |
6937 |
14/10/2019 |
INSTALACOES |
4.053,30 |
4.053,30 |
4.053,30 |
7330 |
24/10/2019 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
582,10 |
582,10 |
582,10 |
Sub-total |
21.045,90 |
21.045,90 |
21.045,90 |