Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5544 |
02/07/2025 |
TRANSPORTE ZORZI LTDA |
10.531,90 |
10.531,90 |
10.531,90 |
5545 |
02/07/2025 |
TRANSPORTE ZORZI LTDA |
1.148,60 |
1.148,60 |
1.148,60 |
5546 |
02/07/2025 |
TACCA TRANSPORTES LTDA - JEAN CARLOS ANGHINONI |
12.435,50 |
12.435,50 |
12.435,50 |
5551 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.365,29 |
1.365,29 |
1.365,29 |
5552 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
189,44 |
189,44 |
189,44 |
5642 |
07/07/2025 |
RGE Sul Distribuidora de Energia S A |
1.445,75 |
1.445,75 |
1.445,75 |
5654 |
07/07/2025 |
DEMOLINER E CIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
5658 |
07/07/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
5.848,00 |
5.848,00 |
5.848,00 |
5660 |
07/07/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
5661 |
07/07/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
5662 |
07/07/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
5664 |
07/07/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
5665 |
07/07/2025 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
5724 |
10/07/2025 |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER |
56,04 |
56,04 |
56,04 |
5764 |
11/07/2025 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
604,58 |
604,58 |
604,58 |
5765 |
11/07/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
87,60 |
87,60 |
87,60 |
5770 |
11/07/2025 |
CLEISON FABRICIO GROLLI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
5787 |
14/07/2025 |
GUERRA PNEUS LTDA |
748,44 |
748,44 |
0,00 |
5797 |
14/07/2025 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
1.327,30 |
1.327,30 |
1.327,30 |
5813 |
14/07/2025 |
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
2.047,33 |
2.047,33 |
2.047,33 |
Sub-total |
43.035,77 |
43.035,77 |
42.287,33 |