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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 40 - ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/11/2025 34.219.241/0001-48 JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 7354/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 70,00
06/11/2025 16.769.211/0001-23 ADEMIR SOARES MACIEL 7386/2025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 170,00
06/11/2025 29.964.312/0001-05 LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 7387/2025 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 975,00
06/11/2025 08.458.923/0001-01 AUTO POSTO MACCARINI LTDA 7388/2025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 127,45
06/11/2025 13.056.567/0001-21 LEANDRO FRESE 7393/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 382,20
06/11/2025 11.018.516/0001-80 SIMONE DE OLIVEIRA DRUM 7426/2025 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 3.425,00
06/11/2025 03.951.069/0001-99 SIGMAR ROGERIO ENDRES ME 7431/2025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.260,00
06/11/2025 23.017.615/0001-26 IURI MORGAN LEAL 7432/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 100,00
06/11/2025 59.601.089/0001-94 AYMAN IHAB MUSTAFA SAID KHALED QATTASH LTDA 7433/2025 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 2.000,00
06/11/2025 209.423.700-15 ALTAMIRO TRENHAGO 7534/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
06/11/2025 974.324.900-15 IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA 7535/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
06/11/2025 005.321.100-64 JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM 7536/2025 DIARIAS NO PAIS 74,00
06/11/2025 002.507.300-14 ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO 7538/2025 DIARIAS NO PAIS 137,00
06/11/2025 992.195.570-53 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 7540/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
Sub-total 10.314,14

Recurso Vinculado: 1052 - CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/11/2025 16.384.735/0001-04 ERNA ADRIANA PENZ EIRELI 1501/2025 TRANSPORTE ESCOLAR 6.777,32
06/11/2025 16.384.735/0001-04 ERNA ADRIANA PENZ EIRELI 7539/2025 TRANSPORTE ESCOLAR 3.536,82
Sub-total 16.041,93

Recurso Vinculado: 1059 - FUNDO DEFESA CIVIL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
04/11/2025 31.895.625/0001-92 ALBERINO JOAO PIEREZAN 6027/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 16.041,93
Sub-total 2.014,10

Recurso Vinculado: 1133 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
04/11/2025 92.411.586/0001-03 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CBORGES 7504/2025 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.014,10
Sub-total 3.313,53

Recurso Vinculado: 1152 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
21/10/2025 01.356.379/0001-30 MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN 7048/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.654,53
04/11/2025 04.008.472/0001-41 AMAURI SEMENTES LTDA 7505/2025 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 659,00
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