Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3328 |
16/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
3329 |
16/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
407,30 |
407,30 |
407,30 |
3335 |
16/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
29,70 |
29,70 |
29,70 |
3457 |
22/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
3802 |
30/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
23,90 |
23,90 |
23,90 |
3815 |
30/05/2025 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
3817 |
30/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
3839 |
02/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
223,60 |
223,60 |
223,60 |
3840 |
02/06/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
12,99 |
12,99 |
12,99 |
3903 |
05/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
3931 |
06/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
15,66 |
15,66 |
15,66 |
4478 |
01/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
214,98 |
214,98 |
214,98 |
4522 |
02/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
130,80 |
130,80 |
130,80 |
4552 |
03/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
13,80 |
13,80 |
13,80 |
4598 |
07/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
4620 |
09/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
124,00 |
0,00 |
0,00 |
4627 |
10/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.676,45 |
3.676,45 |
3.676,45 |
4635 |
10/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
4762 |
14/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
649,90 |
649,90 |
649,90 |
4773 |
15/07/2025 |
LOCACAO DE IMOVEIS |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
8.714,88 |
6.690,88 |
6.690,88 |