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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Exercício: 2024

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
2813 15/05/2024 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS 190,00 190,00 190,00
2814 15/05/2024 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME 0,00 0,00 0,00
2815 15/05/2024 AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME 867,00 867,00 867,00
2834 16/05/2024 AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME 177,00 177,00 177,00
2847 16/05/2024 COPREL TELECOM LTDA 940,92 940,92 940,92
2849 16/05/2024 COPREL TELECOM LTDA 2.302,60 2.302,60 2.302,60
2850 16/05/2024 COPREL TELECOM LTDA 2.302,60 2.302,60 2.302,60
2889 20/05/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA 7.951,91 7.951,91 7.951,91
2911 21/05/2024 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME 198,50 198,50 198,50
2924 22/05/2024 ELENILTO TARIGA LTDA 11.847,56 11.847,56 11.847,56
2948 23/05/2024 ELBA REGINA TREIN - ME 39,30 39,30 39,30
2959 24/05/2024 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA 187,50 187,50 187,50
2966 24/05/2024 MECANICA DO RATINHO 58,00 58,00 58,00
2971 24/05/2024 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA 1.855,00 1.855,00 1.855,00
2972 24/05/2024 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA 248,00 248,00 248,00
3081 24/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 3.601,82 3.601,82 3.601,82
3082 24/05/2024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO 324,17 324,17 324,17
3096 24/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 6.491,29 6.491,29 6.491,29
3097 24/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 1.938,71 1.938,71 1.938,71
3098 24/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO 387,74 387,74 387,74
Sub-total 41.909,62 41.909,62 41.909,62
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