Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4057 | 16/06/2025 | 60333956 ARLETE REGINA PEDROTTI | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
4082 | 16/06/2025 | LAR DA MENINA | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
4095 | 17/06/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 156,70 | 156,70 | 156,70 |
4117 | 17/06/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 102,38 | 102,38 | 102,38 |
4118 | 17/06/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 27,90 | 27,90 | 27,90 |
4136 | 17/06/2025 | REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
4148 | 18/06/2025 | VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
4149 | 18/06/2025 | ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
4170 | 30/05/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 685,33 | 685,33 | 685,33 |
4390 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 924,21 | 924,21 | 924,21 |
4391 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.996,18 | 4.996,18 | 4.996,18 |
4392 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 407,36 | 407,36 | 407,36 |
4393 | 24/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 951,02 | 951,02 | 951,02 |
4394 | 24/06/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO | 216,14 | 216,14 | 216,14 |
4396 | 24/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 951,74 | 951,74 | 951,74 |
4404 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18.227,33 | 18.227,33 | 18.227,33 |
4405 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 618,78 | 618,78 | 618,78 |
4406 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 300,94 | 300,94 | 300,94 |
4407 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.859,71 | 1.859,71 | 1.859,71 |
4408 | 24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
Sub-total | 39.975,72 | 39.975,72 | 39.975,72 |
Primeiro < 237 238 239 240 241 242 243 244 245 > Último |