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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2025

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
4142 28/05/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 395,81 395,81 395,81
4143 28/05/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 22.519,09 22.519,09 22.519,09
4144 28/05/2025 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 6.113,23 6.113,23 65,00
4145 28/05/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 1.486,00 1.486,00 1.486,00
4146 28/05/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 2.972,01 2.972,01 2.972,01
4147 28/05/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 717,62 717,62 717,62
4149 28/05/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 400,00 400,00 400,00
4150 28/05/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 4.195,07 4.195,07 4.195,07
4151 28/05/2025 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 1.221,32 1.221,32 0,00
4152 28/05/2025 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA 177,81 177,81 0,43
4153 28/05/2025 LUIS EDUARDO HELDER 60,00 60,00 0,00
4157 28/05/2025 MICHELE COLVERO DA SILVA 130,05 0,00 0,00
4158 28/05/2025 JANAINA PARIZOTTO 130,10 0,00 0,00
4163 28/05/2025 LETIANE GUGEL DOLCI 60,00 0,00 0,00
4171 29/05/2025 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA 1.100,00 0,00 0,00
4172 29/05/2025 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA 561,32 561,32 1,35
4175 29/05/2025 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 53,58 53,58 0,00
4177 29/05/2025 MARCELO MOCELIN 2.140,00 2.140,00 0,00
4178 29/05/2025 MARCELO MOCELIN 2.440,00 2.440,00 0,00
4179 29/05/2025 MARCELO MOCELIN 4.950,00 4.950,00 0,00
Sub-total 51.823,01 50.402,86 32.752,38
Primeiro  < 80 81 82 83 84 85 86 87 >