Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
728 |
10/02/2025 |
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
832 |
13/02/2025 |
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE |
270,27 |
270,27 |
270,27 |
883 |
18/02/2025 |
AUTO GUINCHO ESPUMOSENSE LTDA |
1.663,50 |
1.663,50 |
1.663,50 |
1680 |
13/03/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
2.895,36 |
2.895,36 |
2.895,36 |
1681 |
13/03/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
4.545,80 |
4.545,80 |
4.545,80 |
1687 |
13/03/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
2.585,12 |
2.585,12 |
2.585,12 |
1688 |
13/03/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
3.780,98 |
3.780,98 |
3.780,98 |
1689 |
13/03/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
2.681,55 |
2.681,55 |
2.681,55 |
1692 |
13/03/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
4.000,64 |
4.000,64 |
4.000,64 |
1695 |
13/03/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
3.948,99 |
3.948,99 |
3.948,99 |
1696 |
13/03/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
3.296,30 |
3.296,30 |
3.296,30 |
1698 |
13/03/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
2.764,47 |
2.764,47 |
2.764,47 |
1699 |
13/03/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
3.995,94 |
3.995,94 |
3.995,94 |
1756 |
19/03/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
21.716,24 |
21.716,24 |
21.716,24 |
2260 |
28/03/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2374 |
02/04/2025 |
SULPASSO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA |
4.119,50 |
4.119,50 |
4.119,50 |
2375 |
02/04/2025 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2378 |
02/04/2025 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
2383 |
02/04/2025 |
DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
2385 |
02/04/2025 |
DANIEL PAULO DEBIASI EIRELI |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
Sub-total |
70.834,75 |
70.834,75 |
70.834,75 |