Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
811 |
04/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
950 |
07/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
952 |
07/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
1140 |
13/02/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
1809 |
06/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
5412 |
03/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
5414 |
03/07/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
5891 |
21/07/2025 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
5911 |
22/07/2025 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
5966 |
24/07/2025 |
OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
5967 |
24/07/2025 |
OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
5971 |
24/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
295,00 |
0,00 |
0,00 |
5977 |
24/07/2025 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
3.165,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
Total |
3.165,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |