Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8729 |
03/07/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
12.421,25 |
12.421,25 |
12.421,25 |
8730 |
03/07/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
7.311,20 |
7.311,20 |
7.311,20 |
8749 |
05/07/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
387,50 |
387,50 |
387,50 |
8750 |
05/07/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
8811 |
09/07/2024 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
502,56 |
502,56 |
502,56 |
8814 |
09/07/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
10.081,39 |
10.081,39 |
10.081,39 |
8837 |
09/07/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
2.438,50 |
2.438,50 |
2.438,50 |
9046 |
15/07/2024 |
MARGARETE DE OLIVEIRA |
9.659,93 |
9.659,93 |
9.659,93 |
9047 |
15/07/2024 |
ADRIANO FILIPPI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
9070 |
15/07/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
9071 |
15/07/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
9073 |
15/07/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
9084 |
15/07/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
9169 |
17/07/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
672,28 |
672,28 |
672,28 |
9170 |
17/07/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
9174 |
17/07/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
128,25 |
128,25 |
128,25 |
9175 |
17/07/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.075,48 |
1.075,48 |
1.075,48 |
9200 |
18/07/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
334,74 |
334,74 |
334,74 |
9341 |
23/07/2024 |
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
50.477,46 |
50.477,46 |
50.477,46 |
9413 |
23/07/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
358,98 |
358,98 |
358,98 |
Sub-total |
103.886,52 |
103.886,52 |
103.886,52 |